CODIGO: | 3956 |
PROYECTO: | Fortalecimiento de la implementación y política de control Interno., en el marco de los modelos: estándar de Control Interno (MECI) e integrado de planeación y gestión (MIPG), VIGENCIA 2020 |
FECHA INGRESO: | 2019-12-10 |
COSTO TOTAL: | $210,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con gobierno |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2019520010081 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Auditorias de gestión en la administración municipal realizadas 26. Mecanismos de control implementados 5. COMPONENTES: Implementado el sistema de Control Interno al interior de la dependencias, $124.440.000, Se ha implementado mecanismos de gestión y control en las dependencias de la administración municipal: $ 85.560.000. SEGUNDO AJUSTE: Se armoniza el proyecto al nuevo plan de desarrollo "PASTO LA GRAN CAPITAL" 2019 - 2023. Agosto 3 de 2020. Tercer ajuste. cambioos en los tiempos de contratacion. Sept. 24 de 2020. |
DEPENDENCIA: | Oficina Asesora de Control Interno |
RESPONSABLE: | MARTHA CECILIA DAVILA FIGUEROA |